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2019年度衡阳师范学院南岳学院决算公开

  编辑:财务处   2020年09月23日 17:18  点击:[]

 

 

2019年度

衡阳师范学院南岳学院决算公开

 

 

 

 

目录

第一部分  衡阳师范学院南岳学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 

 

衡阳师范学院南岳学院概况

 

 

 

一、 部门职责

衡阳师范学院南岳学院是经教育部批准、湖南省直属、依托衡阳师范学院举办的普通全日制本科独立学院。学院面积近500亩,建筑面积约16万平方米,教学仪器设备总值近3000万元,图书资料60多万册,并共享举办学校优质办学资源。学院以培养应用型人才为目标,专业结构合理,专业特色鲜明;以教师教育为主,多学科协调发展学院以“尚学、向善,求实、求真”为理念,内涵建设与转型发展并举,狠抓学生管理,突出应用技术型人才培养,强化师范生教学技能训练努力建设成为一所地方应用型大学具体职责如下:

人才培养:学校全面贯彻党和国家教育方针,坚持社会主义办学方向,坚持以教师教育为核心,适当发展非师范专业。努力培养思想政治素质高、身心健康、基础理论扎实、基本技能过硬、知识面宽、实践能力强、具有创新精神和创造能力的高素质、复合型的基础教育教师和适应地方经济社会发展需要的高级应用型专门人才。

科学研究:学校从地方自然资源和历史文化遗产的开发与利用中培育特色,引导教师主动开展区域性、对策性研究,努力解决湖南特别是衡阳经济社会和基础教育发展中遇到的实际问题,加强应用性研究,为地方经济社会和基础教育发展提供智力支持。

社会服务:学校服务基础教育、对接行业企业、服务新农村建设,大力实施“一师范专业对接一省级示范中学、一非师范专业对接一国内一流企业”发展战略,积极推进协同培养、产教融合、校企合作,为国家和地方经济建设特别是基础教育输送优秀人才。

文化传承创新:学校以“凝聚思想力量,塑造衡师精神”

为宗旨,通过丰富校园文化活动、促进师生文明行为的养成、注重师德文化建设、构建信息文化环境、搭建网络文化建设平台等举措,充分利用衡阳本地优秀文化资源,积极营造浓郁的学术氛围和文化育人环境,形成了独具特色的文化传承创新体制机制。

 

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

衡阳师范学院南岳学院职能部门包括党政办公室、教学工作办公室、招生与就业办公室、学生工作办公室、学院团委等,另外包含有15个教学系,教育部备案招生本科专业36个(含1个省级特色专业),涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、艺术学、管理学等九大学科门类,形成了以文、理学科为重点,教师教育类专业和非教师教育类专业协调发展,基础学科专业与应用学科专业交叉渗透的专业体系。

 

(二)决算单位构成。

衡阳师范学院南岳学院2019年部门决算汇总公开单位构成包括:衡阳师范学院南岳学院。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:衡阳师范学院南岳学院

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

3

栏次

 

6

一、一般公共预算财政拨款收入

1

378.03

一、一般公共服务支出

31

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、事业收入

4

5,154.42

四、公共安全支出

34

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

35

5,615.17

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、其他收入

7

113.58

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

30.85

 

9

 

九、卫生健康支出

39

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

52

0.00

 

23

 

二十三、债务还本支出

53

0.00

 

24

 

二十四、债务付息支出

54

0.00

 

25

 

 

55

 

本年收入合计

26

5,646.02

本年支出合计

 

5,646.02

    用事业基金弥补收支差额

27

0.00

    结余分配

 

0.00

    年初结转和结余

28

0.00

    年末结转和结余

104

0.00

 

29

 

 

105

 

总计

30

5,646.02

总计

 

5,646.02

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:衡阳师范学院南岳学院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

6

7

8

合计

5,646.02

378.03

0.00

5,154.42

0.00

0.00

113.58

205

教育支出

5,615.17

371.33

0.00

5,154.42

0.00

0.00

89.43

20502

普通教育

5,615.17

371.33

0.00

5,154.42

0.00

0.00

89.43

2050205

  高等教育

5,615.17

371.33

0.00

5,154.42

0.00

0.00

89.43

208

社会保障和就业支出

30.85

6.70

0.00

0.00

0.00

0.00

24.15

20807

就业补助

30.85

6.70

0.00

0.00

0.00

0.00

24.15

2080701

  就业创业服务补贴

6.70

6.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出

24.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:衡阳师范学院南岳学院

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,646.02

3,756.35

885.53

1,004.14

0.00

0.00

205

教育支出

5,615.17

3,732.20

878.83

1,004.14

0.00

0.00

20502

普通教育

5,615.17

3,732.20

878.83

1,004.14

0.00

0.00

2050205

  高等教育

5,615.17

3,732.20

878.83

1,004.14

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

30.85

24.15

6.70

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

30.85

24.15

6.70

0.00

0.00

0.00

2080701

  就业创业服务补贴

6.70

0.00

6.70

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出

24.15

24.15

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:衡阳师范学院南岳学院

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

378.03

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

371.33

371.33

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

6.70

6.70

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

 

25

 

 

55

 

 

 

本年收入合计

26

378.03

本年支出合计

80

378.03

378.03

0.00

年初财政拨款结转和结余

27

0.00

年末财政拨款结转和结余

81

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

28

0.00

 

82

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

29

0.00

 

83

 

 

 

总计

30

378.03

总计

84

378.03

378.03

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:衡阳师范学院南岳学院

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

378.03

0.00

378.03

205

教育支出

371.33

0.00

371.33

20502

普通教育

371.33

0.00

371.33

2050205

  高等教育

371.33

0.00

371.33

208

社会保障和就业支出

6.70

0.00

6.70

20807

就业补助

6.70

0.00

6.70

2080701

  就业创业服务补贴

6.70

0.00

6.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:衡阳师范学院南岳学院

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

0.00

302

商品和服务支出

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

0.00

30201

  办公费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险费

0.00

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

0.00

公用经费合计

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 衡阳师范学院南岳学院                                                                                                           公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     部门:  衡阳师范学院南岳学院                                                                                                     公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况


 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计5646.02万元,与2018年相比,增加331.10万元,增加6.23%,主要是教育事业增加207.46万元,财政补助收入增加61.73万元,其他收入增加61.91万元;2019年度支出总计5646.02万元,与2018年相比,增加585.04万元,增加11.56%,主要是上缴上级支出增加144.14万元,教职工工资福利支出增加358.40万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5646.02万元,其中:财政拨款收入378.03万元,占6.70%;事业收入5154.42万元,占91.29%;其他收入113.58万元,占2.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5646.02万元,其中:基本支出3756.35万元,占66.53%;项目支出885.53万元,占15.68%;上缴上级支出1004.14万元,占17.79%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入378.03万元,与2018年相比,增加61.73万元,增长19.52%,主要是因为奖助学金增加;2019年度财政拨款支出378.03万元,与2018年相比,增加61.73万元,增长19.52%,主要是教育支出增加62.33万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出378.03万元,占本年支出合计的6.70%,与2018年相比,财政拨款支出增加61.73万元,增长19.52%,主要是因为助学金增加61.53万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出378.03万元,主要用于以下方面:教育支出371.33万元,占98.23%;社会保障和就业支出6.70万元,占1.77%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为378.03万元,支出决算数为378.03万元,完成年初预算的100%,其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。

年初预算为371.33万元,支出决算为371.33万元,完成年初预算的100%

2、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。

年初预算为6.70万元,支出决算为6.70万元完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度无财政拨款基本支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    本单位2019年度无一般公共预算财政拨款三公经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收入。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度无机关运行经费支出。

)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额279.46万元,其中:政府采购货物支出279.46万元、无政府采购工程支出和政府采购服务支出。无授予中小企业合同金额。

)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位无车辆。


 

 

 

 

 

第四部分

名词解释


 

 

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

教育支出(类):是指用于政府教育事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

科学技术支出(类):是指用于科学技术方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购 :是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人?

医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

助学金:反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实习)人员生活费,青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴,按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

 

 

 

 

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